送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-16 20:54

您好
请问货物出售了吗

木木 追问

2022-03-16 20:59

已经出售了的

bamboo老师 解答

2022-03-16 21:00

借:银行存款 1113
借:主营业务成本 -1000
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 113
那这样写分录

木木 追问

2022-03-16 21:04

之前老师教我:借银行存款1113,借库存商品-1000,借应交税费进项税额-113。

木木 追问

2022-03-16 21:05

难道是错误

bamboo老师 解答

2022-03-16 21:06

您商品都出售了
现在冲减库存商品 最终还是要冲减成本
而且这个返利能对应到哪些产品上么?

木木 追问

2022-03-16 21:06

那我前面都是那样做的账,咋弄

bamboo老师 解答

2022-03-16 21:08

前面的分录再写蓝字 
然后写我写的分录就好了

木木 追问

2022-03-16 21:14

再写蓝字银行存款不就双倍了

bamboo老师 解答

2022-03-16 21:16

银行存款红字   其他的蓝字 对应写

木木 追问

2022-03-16 21:17

是先这样吗:借银行存款-1113,借库存商品1000,借应交税费进项税额113。再写你那个分录

bamboo老师 解答

2022-03-16 21:18

是的 这样处理就可以的

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相关问题讨论
您好 请问货物出售了吗
2022-03-16 20:54:23
是的,你这个采购做分录没有问题
2019-11-28 09:07:54
你好,这个要转出的,学员
2022-09-15 14:30:22
你好,出口贸易收到进项票,可以正常抵扣,此进项税额不需要做转出处理啊 
2022-09-15 14:07:07
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2024-01-08 17:05:40
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