老师,我们在月初时收到甲方公司开的进项票200W,然后我又给乙方公司开了200w的销项票,但是都没有付款,我应该怎么记分录做账,谢谢老师
MM
于2022-03-17 11:21 发布 520次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-03-17 11:24
你可以通过应收账款和应付账款,嗯,你比如说恩,你采购的库存商品吧,你可以借库存商品,贷应付账款,然后你销售的话可以借应收账款。贷主营业务收入,应交税费。
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你可以通过应收账款和应付账款,嗯,你比如说恩,你采购的库存商品吧,你可以借库存商品,贷应付账款,然后你销售的话可以借应收账款。贷主营业务收入,应交税费。
2022-03-17 11:24:12

你好,销项对应的不含税金额入主营业务收入 销项税贷应交税费应交增值税销项税 进项入主营业务成本 对应进项税入应交税费应交增值税进项税
2020-05-13 09:36:57

借:应收账款 19049.3
贷:主营业务收入 17971.04
应交税费-应交增值税(销项税) 1078.26
借:推广服务费 99056.6
应交税费-应交增值税(进项税) 5943.4
贷:应付账款 105000
2020-05-13 10:02:01

你好,入库的话可以先暂估入库。
2020-06-30 17:29:31

你好,可以做暂估,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,等发票来时,红字冲销借:库存商品 贷:应付账款-暂估,凭发票做正确分录。借:库存商品 贷:应付账款
2016-11-30 13:42:45
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