老师 我想问一下,3月发现2月发票数量开错,2月已做完账,我3月冲红2月的发票,3月又重新开一张正确的,我直接付在2月凭证里,还是得在做一笔冲销账?
刘欢
于2022-03-17 15:18 发布 635次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-03-17 15:21
你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。
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你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。
2022-03-17 15:21:05
先冲销原来的
如果不够,只能再做暂估
2016-04-25 20:53:06
你好!少的发票以后还补吗?应该是按发票填写新的入库单。
2018-04-03 14:13:56
您好,原则上是这样的。
2016-10-22 13:01:33
说明当月没有进项发票
2019-04-28 10:26:54
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