送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-17 15:21

你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。

刘欢 追问

2022-03-17 15:29

老师 我是2月做的账,我的意思是把3月开的正确发票,放到2月凭证里,我不做账务处理了 这样可以吗

李霞老师 解答

2022-03-17 15:44

嗯,你好不可以的,你三月份必须要做账的,不能放在二月份里面。

刘欢 追问

2022-03-17 16:05

老师 3月怎么做账,我2月已经做的就是正确的,就是发票开错了,我应该把开的红字发票冲回一笔账,在做一张正数的 这样吗?

刘欢 追问

2022-03-17 16:05

发票就是应该开普票,我们开成了专票

李霞老师 解答

2022-03-17 16:08

你好同学,你二月份做了一个正数的凭证了,但是你三月份红通了一比,又开了一笔正数的这个红冲的和右开的这个正数的这两个发票呀,这两个发票呀,你都要做凭证在重新体现一遍。

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相关问题讨论
你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。
2022-03-17 15:21:05
先冲销原来的 如果不够,只能再做暂估
2016-04-25 20:53:06
你好!少的发票以后还补吗?应该是按发票填写新的入库单。
2018-04-03 14:13:56
您好,原则上是这样的。
2016-10-22 13:01:33
说明当月没有进项发票
2019-04-28 10:26:54
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