老师晚上好,我司开了一张专票给厂家收入抵配件款的是3万 例如我进货8万抵了配件款后厂家开一张五万的的配件发票给我 这笔分录要怎么分录
烂漫的鸭子
于2022-03-17 22:15 发布 765次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-17 22:27
首先啊,你开专票出去,这个是作为你的收入来处理。然后你进了8万的货,这个是放到你的库存商品,同时确认进项税额。厂家再给你开一万五,这个同样是放到你的原材料。
相关问题讨论

首先啊,你开专票出去,这个是作为你的收入来处理。然后你进了8万的货,这个是放到你的库存商品,同时确认进项税额。厂家再给你开一万五,这个同样是放到你的原材料。
2022-03-17 22:27:59

你好,收到负数进项发票是做购进负数处理,而不是转出
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
2018-09-06 11:57:57

是采购货物吗?借库存商品贷应付账款 ,你们是一般纳税人吗取得是专票吗?
2019-01-18 15:03:44

借原材料 贷应付账款,你收到是专票么
2019-06-13 17:42:15

1、借:银行存款 贷:预收账款
2、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2019-02-24 16:39:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
烂漫的鸭子 追问
2022-03-17 22:30
陈诗晗老师 解答
2022-03-17 22:54