
老师,我现在接到一家公司注销,但是,账上往来科目余额很大,像“其他应收款”有四百多万,应付账款有三百多万,应收账款有一百多万,请问这怎么调账?
答: 您好,1:确定是否可以转出; 2:转营业外
老师 请教下一个问题 韩国去年12月份发货给我们一批货物 并且他们做账也是做到12月份 但国内收到的货是在次年的1月份 这笔我做账做到1月份了 所以12月31日资产负责表上的 应付账款 和对方的应收账款 会有差异 请问我要怎么调账呢?
答: 同学你好,这个不用调帐啊,你收到货的时间是在那个月份,就在那个月份挂帐,这个在时间上确认有时间差,不影响。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1.应收账款为借方负数,应调账到应付账款,还是预付账款?2.应付账款为贷方负数,应调账到预付账款还是应付账款?
答: 你好 1. 应收账款是借方负数 说明你们欠别人的钱 你应该是转应付账款去 2. 应付账款贷方是负数 说明 你们是多付款出去了 应该是 预付账款 去

