送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-18 10:57

同学你好
对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6。完成反结账对于已经跨年需要反结转的,先点击系统左侧菜单栏—>选择总账管理—>初始化—>参数设置—>打开参数设置界面—>下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。

飞鸟与鱼 追问

2022-03-18 11:00

她选不了反结账的月份,按步骤来的,先点反结账,然后输入登陆密码,然后叫反记账,可以,往来凭证要先反核消后才能反记账,反记账后才能反结账,现在是反核消那里不知道怎么反核消

飞鸟与鱼 追问

2022-03-18 11:04

老师该怎么办呢

飞鸟与鱼 追问

2022-03-18 11:11

有办法吗

朴老师 解答

2022-03-18 11:17

同学你好
那你得找你的售后

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