老师,如果我2021,11月买了100万设备。12月底收到设备,2022年2二月收到发票。 11月的时候。借预付账款贷银行存款。 12月份的时候。 2月份收到发票时候。 这个要怎么处理呢?
无痕浅墨
于2022-03-18 11:04 发布 692次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-18 11:07
你好 ; 12月做 :借固定资产 ; 贷预付账款 。 你2月收到的发票是专票还是普票的
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其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,收到发票,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;预付账款。
2017-02-09 18:23:02
你好,如果是暂时没有发票的话,可以这么记。等有发票时,再转入费用即可。
2020-07-10 12:20:55
你好,这样做是可以的,没问题的
2020-07-08 16:23:53
你购买的货物收到了吗
2019-11-01 10:39:29
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