送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-18 14:04

你好,这个要通过以前年度损益调整科目了
借,固定资产
贷,以前年度损益调整
然后
借,固定资产清理
累计折旧
贷,固定资产

有人与你立黄昏,有人问你粥可温 追问

2022-03-18 14:08

这是直接做两笔会计分录吗?

王超老师 解答

2022-03-18 14:09

是的,这个是要做两笔分录的。你后面再遇到其他的账务处理,在进行调整的

有人与你立黄昏,有人问你粥可温 追问

2022-03-18 14:11

那他净残值剩6000多的话,卖5000多的话中间部分是计入到哪里呢

有人与你立黄昏,有人问你粥可温 追问

2022-03-18 14:13

这个科目后面金额都是哪些呀

有人与你立黄昏,有人问你粥可温 追问

2022-03-18 14:16

固定资产清理后面是它卖的金额吗?

王超老师 解答

2022-03-18 14:17

那个差额,放到固定资产处置损益里面,如果是有责任人的,要放到其他应收款里面。如果是有意外损失的,放到营业外,收入里面

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