老师,2月份有张进项票部分转出,我做的分录是借 库存商品 借 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷应付账款 3月份做进项税转出会计分录,借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 还用再做别的分录吗
忧伤的豌豆
于2022-03-18 14:27 发布 955次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-18 14:28
您好!不用了,就这样了
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进项大于销项有留抵税额,不需要做任何账务处理
2018-06-27 10:05:28
您好!不用了,就这样了
2022-03-18 14:28:24
你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
借: 应付账款(或费用、成本) 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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