送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-01 15:46

老师这个项目完工了收到最后一笔工程款723932,怎么做分录,还有交相应的营业税3375.8,地方教育附加67.52等

阳光明媚 追问

2017-04-01 15:52

老师之前没有计提税费的?怎么写分录

阳光明媚 追问

2017-04-01 16:02

老师,这个工程本月完工了那工程结算什么时候转到主营业收入,分录怎么写

邹老师 解答

2017-04-01 15:40

你好,如果是预收不需要,如果是收入,需要

邹老师 解答

2017-04-01 15:47

借;银行存款  贷;工程结算 
借;应交税费  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-04-01 15:52

借;税金及附加   贷;应交税费

邹老师 解答

2017-04-01 16:02

借;工程结算    贷;工程施工   合同毛利 
借;主营业务成本   合同毛利    贷;主营业务收入

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相关问题讨论
你好,如果是预收不需要,如果是收入,需要
2017-04-01 15:40:25
你好,同学。 挂靠 的处理是,你帮他开发票你作为收入处理,他给你提供 的成本票你是作为成本处理,那么管理费就是这个差额,你是利润体现,不单独账务处理的。
2020-01-09 17:51:49
您好!如果不是你们公司员工,可以不做工资。
2017-10-13 14:53:58
你好,是需要按月做计提工资分录才是的
2020-04-15 20:57:16
你好!借银行存款 贷应收账款就可以了 确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-08-01 12:02:11
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