- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-20 19:18
您好
借:管理费用-工资 1000
借:管理费用-社保费 550.4
贷:应付职工薪酬-工资 1000
贷;:应付职工薪酬-社保费 550.4
发放工资的时候
借:应付职工薪酬-工资 1000
贷:其他应付款-个人社保费 275.2
贷:银行存款 1000-275.2=724.8
上交个人所得税
借:应付职工薪酬-社保费 550.4
借:其他应付款-个人社保费 275.2
贷:银行存款 550.4+275.2=825.6
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
借:管理费用-工资 1000
借:管理费用-社保费 550.4
贷:应付职工薪酬-工资 1000
贷;:应付职工薪酬-社保费 550.4
发放工资的时候
借:应付职工薪酬-工资 1000
贷:其他应付款-个人社保费 275.2
贷:银行存款 1000-275.2=724.8
上交个人所得税
借:应付职工薪酬-社保费 550.4
借:其他应付款-个人社保费 275.2
贷:银行存款 550.4%2B275.2=825.6
2022-03-20 19:18:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!
计提工资
借:业务活动费用
贷:应付职工薪酬
2020-01-12 12:06:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,你这个分录看着不对的,没有个人承担的部分;社保5险单位承担多少个人常丹多少社保局或者税务局有一个清单的,你需要导出来,根据明细做账。
2019-12-03 13:58:18
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分录上仅仅是公司部分。
2019-12-03 11:45:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-03-19 10:24:04
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