老师,您好,我们公司有个机器的维修保养合同,是2020年12月至2021年11月的,每个月都有暂估,借:制造费用,其他应收款(暂估进项税),贷:应付账款,2022年3月份收到这张发票!我现在应该怎么做账?
未来
于2022-03-21 14:43 发布 440次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-21 14:47
借应付账款、
贷其他应收款
制造费用。
然后再做发票的,借制造费用,贷应付账款,借生产成本贷制造费用。
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借应付账款、
贷其他应收款
制造费用。
然后再做发票的,借制造费用,贷应付账款,借生产成本贷制造费用。
2022-03-21 14:47:06
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借其他应收款,贷制造费用,然后你看一下制造费用结转到哪一步了。
2024-02-06 13:11:44
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你好,这个是可以的呢
2022-03-16 11:20:49
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可以这样处理,该员工报销款冲借支
2018-11-13 17:11:29
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您好同学
应收应付一般是公司主营业务产生的 比如货款
其他应收其他应付一般是核算主营业务客户供应商之外的事项的,比如押金、个人借款等
2022-04-15 11:23:22
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