送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-21 17:24

你好
1,借:银行存款,贷:库存现金
2,借:银行存款,贷:短期借款
3,借:应付账款,贷:银行存款
4,借:固定资产,贷:银行存款,应付账款
5,借:管理费用,贷:库存现金
6,借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款
7,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 

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你好 1,借:银行存款,贷:库存现金 2,借:银行存款,贷:短期借款 3,借:应付账款,贷:银行存款 4,借:固定资产,贷:银行存款,应付账款 5,借:管理费用,贷:库存现金 6,借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 7,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 
2022-03-21 17:24:52
您提供的分录错误,您提供的分录是冲销多计提的坏账准备的分录,不是转回的分录。
2018-04-23 14:50:05
借:制造费用—差旅费补贴 贷:库存现金
2019-05-28 09:42:14
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
2015-11-10 11:04:03
您好 (1)2日,以银行存款购入不需要安装的生产用设备一台,价值100000元。 借:固定资产 100000 贷:银行存款 100000 (2)4日,收到上月销货款86000元,存入银行。 借:银行存款 86000 贷:应收账款 86000 (3)5日,销售商品一批,款项400000元,收到客户签发的支票一张。 借:银行存款  400000 贷:主营业务收入 400000 (4)7日,以银行存款支付本月短期借款利息32000元。 借:财务费用 32000 贷:银行存款 32000 (5)8日,开出支票向某平面媒体支付广告费15600元。 借:销售费用 15600 贷:银行存款 15600 (6)9日,从开户银行提取现金20000元,备发工资。 借:库存现金 20000 贷:银行存款 20000 (7)10日,以现金支付应付职工薪酬20000元。 借:应付职工薪酬 20000 贷:库存现金 20000 (8)12日,购入商品一批,进价170000元,货款暂欠。 借:库存商品 170000 贷:应付账款 170000 (9)13日,以现金支付管理部门办公、水电费5000元。 借:管理费用 5000 贷:库存现金 5000 (10)15日,员工张某报销差旅费1120元,以现金支付。 借:管理费用 1120 贷:库存现金 1120 (11)17日,销售商品一批,售价500000元。收到货款300000元,余款暂欠 借:银行存款 300000 借:应收账款 200000 贷:主营业务收入 500000 (12)18日,某投资者按协议规定,向本公司投入资本200000元,存入银行 借:银行存款 200000 贷:实收资本 200000 (13)19日,以现金偿还所欠甲公司货款9400元。 借:应付账款 9400 贷:库存现金 9400 (14)21日,购入专利权一项,价款37000元。其中20000元以银行存款支付,其余款项尚未支付。 借:无形资产 37000 贷:银行存款 20000 贷:应付账款 17000 (15)25日,取得违约金罚款收入25000元,存入银行。 借:银行存款 25000 贷:营业外收入 25000
2022-05-03 20:11:29
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