2019年底,换账套,把应收账款242321.51,错写成24232.51。现在才发现这个错误,怎么更正?怎么做凭证?分录怎么写?
焰焰
于2022-03-21 17:58 发布 463次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-21 17:58
你好,那你另一个科目也错了,具体的是哪一个科目变更啦?
相关问题讨论
你好,那你另一个科目也错了,具体的是哪一个科目变更啦?
2022-03-21 17:58:43
收款凭证借方只能是库存现金,或银行存款
应收账款、其他应收款这个是应当收取的款项,发生的时候不一定是填写收款凭证的
付款凭证就是贷方是银行存款或库存现金的业务填写的凭证,比如借;管理费用 贷;库存现金
转账凭证就是不涉及现金,银行存款收付的凭证 比如借;库存商品 贷;生产成本
2018-11-25 18:35:31
不能这么简单理解权责发生制,收付实现制
不是做成应收账款就是权责发生制
2016-05-10 09:16:52
10月份的收入多记了应收账款80元,11月份的时候应收账款已收回,12月份的账里怎么冲回多记的应收账款80元?会计分录怎么写?谢谢!10月份记应收账款时:借:应收账款————建行680 贷:主营业务收入————张三 680 12月份时要冲回多记的80元怎么做分录?
2015-12-31 16:07:53
应收账款余额会自动形成下年期初余额的,不用结转的
2019-11-14 11:01:42
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焰焰 追问
2022-03-21 18:02
郭老师 解答
2022-03-21 18:04