送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-21 21:46

你好
借应付帐款借营业费用负数
然后做发票的

不会太晚 追问

2022-03-21 21:57

老师您好,可能是我表述的不够清楚,是冲销预提费用借:营业费用冲(红字)  贷(红字),现在变成多付钱了,已经结账了,该怎么做?

郭老师 解答

2022-03-21 21:57

借应付
借营业费用负数

不会太晚 追问

2022-03-21 22:02

老师这算错账更正吧?那摘要要怎么写:写更正冲销预提费用,这样可以吗?

郭老师 解答

2022-03-21 22:03

可以的
可以这么做的

不会太晚 追问

2022-03-21 22:03

好的,谢谢老师

不会太晚 追问

2022-03-21 22:04

太感谢了

郭老师 解答

2022-03-21 22:04

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好!是发票来了忘记冲销还是怎么的呢?
2022-03-21 23:00:31
你好,同学,你看如果原来预提的费用少提,补提,如果多提,你再红冲,再做正确的就可以了
2022-03-21 22:25:41
你好 借应付帐款借营业费用负数 然后做发票的
2022-03-21 21:46:41
反记账补做一笔借:营业费用(红字)贷:应付账款(红字)就是了啊
2022-03-21 22:35:16
分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...