送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-17 15:01

你好,应付账款支付没有余额。

郭老师 解答

2022-06-17 15:01

在贷方,一个在借方,你再看一下。

小鱼儿 追问

2022-06-17 15:11

报关单的700运费,已经做账了,后来又来发票了,怎么做呢

郭老师 解答

2022-06-17 15:15

借预付账款贷银行存款,借销售费用贷预付账款。

小鱼儿 追问

2022-06-17 15:35

来的运费发票,是报关单上的这笔运费,可是,在做出口业务时,我已经做了代收代付这笔运费,那么,运费发票来了,我再做一笔运费吗

郭老师 解答

2022-06-17 15:36

借应付账款贷,营业费用借,营业费用贷,应付账款再红,冲了重新做就就是了。

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相关问题讨论
你好,应付账款支付没有余额。
2022-06-17 15:01:05
分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31
你好 借应付帐款借营业费用负数 然后做发票的
2022-03-21 21:46:41
你好,是这样的,对的
2022-04-27 20:52:43
同学你好 是什么会计准则
2023-05-12 09:01:00
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