送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-03-22 10:40

您好,不需要操作。发放的时候直接借记应付职工薪酬即可

NAMANANA 追问

2022-03-22 11:05

好的,老师,那再问一个问题,税收滞纳金,应该怎么记账?

晓宁老师 解答

2022-03-22 11:05

您好,借:营业外支出   贷:银行存款

NAMANANA 追问

2022-03-22 11:05

好的,谢谢老师

晓宁老师 解答

2022-03-22 11:11

不客气,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,不需要操作。发放的时候直接借记应付职工薪酬即可
2022-03-22 10:40:12
你好 继续挂账 如果后期还会发放的话
2019-11-20 15:59:11
你好,是借方余额,或者是贷方
2019-09-22 06:34:08
你好,之前是什么原因导致应付职工薪酬挂账?
2019-07-12 18:13:02
同学你好 多计提的你要冲减应该是 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57
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