送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2022-03-22 11:24

你好,其中7万成本今年取得发票。可以抵所得税,
借应收账款1
贷以前年度损益调整1
借以前年度损益调整1
贷利润分配--未分配利润1*(1-25%)
应交税费--所得税0.25

上传图片  
相关问题讨论
你好,其中7万成本今年取得发票。可以抵所得税, 借应收账款1 贷以前年度损益调整1 借以前年度损益调整1 贷利润分配--未分配利润1*(1-25%) 应交税费--所得税0.25
2022-03-22 11:24:08
你好 是的 可以到时申请调减
2020-06-05 18:04:10
您好,比如收到的是差旅费发票,直接和原来的差旅费合计一起填在相应的栏内。
2020-04-16 23:20:21
需要填写纳税调整明细表扣除类“其他”项目,做纳税调增。 企业所得税汇算清缴,是只调表不调账。
2020-05-21 13:03:20
如果你要补亏,再以前年度损益弥补亏损表里面填写。
2019-05-27 13:03:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...