老师,员工拿这些票来报销,要怎么做分录呀?这里是1个员工,和3个客户的机票,出差谈生意的。。特别是那个保险费只有2张,是分摊给两个人吗?还有那张服务费的发票,是托管行李的服务费还是什么,怎么做账呢?
我爱学习
于2022-03-22 13:02 发布 695次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-22 13:03
你好 1.保险费的话 一般是 保险费 做下分摊就行了 。 员工发生出差的计入 管理费用-差旅费去核算; 而客户发生的都是计入 管理费用-招待费去
相关问题讨论
你好,借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2019-04-10 16:47:30
你好 1.保险费的话 一般是 保险费 做下分摊就行了 。 员工发生出差的计入 管理费用-差旅费去核算; 而客户发生的都是计入 管理费用-招待费去
2022-03-22 13:03:41
您好!您可以根据费用类型计入,管理费用/制造费用等。
2016-04-07 16:13:36
您好,您是用于做什么对机票,出差的吗还是旅游的
2019-06-19 12:31:15
你好!你是付给谁了?收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款,支付的时候做相反的分录。
2021-03-11 10:45:46
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