年底转利润分配:借:本年利润:50000,贷:利润分配-未分配利润 50000,是不是就是以这50000算企业所得税,不用计提吗?是什么 时候交所得税?而且累计利润借方有余额,应交税金借方也有余额?
上官
于2017-04-04 13:13 发布 1233次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-04 13:21
那利润分配 借方有余额是不是就是说,单位没有亏损?要是没有亏损,为什么 没有看到计提 企业所得税?为什么 应交税费-增值税-进项,借方,年底也有余额?
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是的。你很棒,就是那样做的
2023-01-09 14:40:07
你好,不需要反结账,直接做补计提,然后缴纳分录
汇算清缴补交的税款不在所得税费用体现的
2018-04-04 11:12:15
你好,在以前年度损益调整,应交税费反应
不用在利润表中体现
2016-09-12 10:39:26
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
不用在利润表中体现
2016-09-12 11:11:50
你好,本年是亏损的,就不要交企业所得税,利润分配中的利润,咱在以前年度已经交过税了!
2018-07-04 12:37:08
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