送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-22 14:06

你好 收到钱时
借银行
贷其他应付款
修理 时
借其他应付款
贷银行  

清晴雨寒 追问

2022-03-22 14:07

老师,我们公司是在建电厂,没转固呢,我可不可以冲在建工程?

玲老师 解答

2022-03-22 14:15

你好  可以,可以这样处理 

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相关问题讨论
借;主营业务成本 贷;银行存款2000 借;银行存款 贷;主营业务收入 3000
2016-07-15 17:14:35
你好 借:管理费用—交通费 贷:银行存款 不需要分摊了。
2019-10-09 10:53:11
你好,列入固定资产原值 ,即借记固定资产-
2018-09-05 16:51:51
记入管理费用-车辆维修费
2017-06-08 09:23:43
你好 收到钱时 借银行 贷其他应付款 修理 时 借其他应付款 贷银行  
2022-03-22 14:06:04
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