- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款---王总
2022-03-22 16:51:25
收到财政补贴时,
借:银行存款
贷:专项应付款—财政拨款
在进行技术改造使用该项专款时,如果是用于购买固定资产
借:固定资产(或者在建工程)
贷:银行存款(应付账款,其他应付款)
如果是用于费用的发生使用,
借:管理费用—工资
贷:银行存款
在技术改造完成时,将专项应付款转出
借:专项应付款—财政拨款
贷:资本公积
同时做资产的结转
借:固定资产
贷:在建工程
2019-01-21 10:50:31
你好,如果是筹建期的,所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
2022-08-08 14:55:13
你好,
借,管理费用 负数
借,应交税费——应增进 正数
2020-05-14 11:15:07
不合适的,用发票报销即可的了
2018-07-23 15:12:56
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