- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
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你好,是的,你先替客户垫出去,然后再收回了所以形成应收账款
2022-03-22 17:34:06
同学你好
垫付时:
借:应收账款
贷:银行存款
这个是对的,因为垫付先要把钱付出去,所以是贷记银行存款
2022-03-22 17:02:26
您好
借:原材料 15000%2B1000=16000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 15000*0.13=1950
贷:银行存款 16000%2B1950=17950
借:生产成本-A 28000
贷:原材料 28000
2022-05-29 20:02:29
同学你好,题 中如果没有明确说明是用库存现金支付,那么 在做题 时默认为是银行存款;
2022-03-21 15:35:08
您好,这个分录就是
借:原材料 16000 贷:银行 16000 (如果专用发票还有进项税)
计算到每个材料不体现在分录里,在进销存报表中。
1、采用实际成本购进原材料,货款已付、货物未入库时:
借:在途物资
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、材料验收入库,计算并结转入库材料的实际成本:
借:原材料
贷:在途物资
2023-10-28 15:14:03
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