- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-05 09:18
但这笔款是直接从我单位经费支付的 应该属经费支出才对呀 袁老师
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是的
2017-04-05 09:15:48

您好!计提时,
借:管理费用
贷:其他应交款——残保金
交纳时:
代:其他应交款——残保金
贷:银行存款
2016-05-12 16:18:31

不用,直接 借 管理费用-残保金 贷 银行存款
2015-11-03 17:31:25

你好,应收,预收,其他应收,这3个可以一起。剩下的3个可以一起
2024-05-08 09:07:46

你好,具体是因为什么原因,需要对其他应付款进行平账呢
2022-03-28 21:07:27
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明亮的大侠 追问
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