- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-04-05 11:42
公司取得装卸费专用发票(3%)。金额6529.13元 税额195.87元。公司实际支付账款6510元。1、借:销售费用-装卸费6314.13元 应交税费-增值税(进)195.87元 贷:银行存款65100元
2、借:销售费用-装卸费6320.39元 应交税费-增值税(进)195.87元 贷:应付账款6510 应交税费-增值税(进项转出)6.26元
请问老师上面的两种做账方法是正确的。实务中这种情况怎么处理才好。请老师讲详细一点。
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请问现在是发票开错了还是?
2017-04-05 11:36:13
你好 挂来 以后收付款 不付了就转到营业外收支科目
2019-09-24 10:54:32
你好,按实际付款金额 借;应付账款 贷;银行存款
2017-04-10 13:46:46
借;预付账款 400 贷;银行存款 400
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 360
2018-02-26 10:28:03
你好 申报错的可以去税局更正申报
2020-03-18 11:30:56
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