送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-05 13:08

借:固定资产  贷:应付账款-暂估,发票到冲销再做,借:固定资产  贷:应付账款,借:应付账款10  贷:银行存款

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借:固定资产 贷:应付账款-暂估,发票到冲销再做,借:固定资产 贷:应付账款,借:应付账款10 贷:银行存款
2017-04-05 13:08:59
你好,这个都可以的,没有区分的那么严格,正常的一般都是挂应付账款。
2021-07-07 10:27:04
你好,固定资产模块中按固定资产的全款做为入账价值。
2018-04-29 10:32:49
你好!走预付账款是不能做固定资产折旧。你可以先按付款额确定固定资产并在使用的下一个月计提折旧,等发票来了放进去凭证里就可以。但是发票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05
借固定资产,贷应付账款 就是做这个分录就可以了
2023-06-27 10:28:14
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