- 送心意
清风缕缕老师
职称: 高会、注会、律师、注税;多个会计协会兼职
2017-04-05 16:00
那我可以把这俩笔分录做一张凭证上,金额就是地税代收的0.8%,也就是实际扣款金额对吗?太感谢老师了
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你好,同学。你这个零余额,?不是财政拨款?是其他应付款
你这个款项矛是不需要处理的,
财务 会计其他应付款有余额是正常的,也不需要 额外 结转处理
2020-01-20 13:08:04
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你好!
对的。
2019-07-12 11:49:33
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不计提。
在支付当月先(1) 。借:管理费用-工会经费
贷: 其他应付款——工会经费
(2)借:其他应付款——工会经费
贷:银行存款
2017-04-05 15:52:09
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是的, 用应付职工薪酬科目
2016-04-16 12:14:17
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你好,缴纳的时候借其他应付款贷银行存款。
2022-02-14 16:42:37
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