送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-05 16:20

但是没有收回,还在老板那里,月底结账总数不把那5万加上只加那报销的19000吗?

糖果妈 追问

2017-04-05 16:24

你是说挂其他应收款是在老板出差回来报销后,登记是吧?其他应收款是应在借方还是贷方

宋生老师 解答

2017-04-05 16:18

您好!你之前的5万应该计入其他应收。报销19000,剩下的应该收回来现金。

宋生老师 解答

2017-04-05 16:22

您好!没有收回就挂在其他应收款上。

宋生老师 解答

2017-04-05 16:27

您好!是这样的。你给钱给他就挂其他应收5万。 
然后她报销了19000,你就冲减其他应收19000,剩下的,仍然挂在账上

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相关问题讨论
出纳管理板块中-出纳付款是不是开通网上报销生成平时的报销单,才用这个模块。如果没开通网上报销,直接在现金日记账登记就好?是的同学!
2022-03-21 23:24:40
您好,现金日记账的日期按你实际支付给报销人的日期填写。
2017-05-27 16:10:15
您好!你之前的5万应该计入其他应收。报销19000,剩下的应该收回来现金。
2017-04-05 16:18:42
同学你好,最好写上哈,这样看起来会详细一点
2022-04-13 18:02:06
你好, 借:其他应收款 贷:库存现金 借:成本费用 贷:其他应收款 库存现金
2019-08-22 15:28:15
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