APP下载
巧眉
于2017-04-05 17:12 发布 1044次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-05 17:15
之前的老师说计入预付账款-保险,然后摊销充预付账款啊,我一直这样做的
巧眉 追问
2017-04-05 17:16
我是取得发票在做的,那怎么办呢?都做在预付账款的,
邹老师 解答
2017-04-05 17:13
你好,先计入待摊,然后摊销 借待摊费用-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“待摊费用-保险
取得发票先计入待摊,然后按规定摊销的
2017-04-05 17:18
借;待摊费用 贷;预付账款 做这个调整分录
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623271 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
巧眉 追问
2017-04-05 17:16
邹老师 解答
2017-04-05 17:13
邹老师 解答
2017-04-05 17:15
邹老师 解答
2017-04-05 17:18