送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-05 17:15

之前的老师说计入预付账款-保险,然后摊销充预付账款啊,我一直这样做的

巧眉 追问

2017-04-05 17:16

我是取得发票在做的,那怎么办呢?都做在预付账款的,

邹老师 解答

2017-04-05 17:13

你好,先计入待摊,然后摊销 
借待摊费用-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“待摊费用-保险

邹老师 解答

2017-04-05 17:15

取得发票先计入待摊,然后按规定摊销的

邹老师 解答

2017-04-05 17:18

借;待摊费用  贷;预付账款 
做这个调整分录

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