- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-05 17:15
之前的老师说计入预付账款-保险,然后摊销充预付账款啊,我一直这样做的
相关问题讨论
你好,先计入待摊,然后摊销
借待摊费用-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“待摊费用-保险
2017-04-05 17:13:27
需要发票,没有发票你做成本和费用汇算清缴纳税调增
2020-01-14 18:36:23
你好,借工程施工一合同成本(材料费),应交税费一应交增值税(进项税额)60%,应交税费一应交增值税(待抵扣进项税额)4O%,贷预付账款
2019-01-18 20:16:05
你好,有取得房租发票吗
2018-12-04 20:17:20
你好,取得房租发票,借方是待摊费用
2017-09-11 20:22:48
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