送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-05 17:25

老师预提社保下月扣款是不是,借应付职工薪酬/企业交社保24189.26,借应付职工薪酬/个人交社保,贷其他应付款/社保33338.75

闪闪的歌曲 追问

2017-04-05 17:31

邹老师会计分录是这样做吗?

闪闪的歌曲 追问

2017-04-05 17:38

借管理费用/企业交社保,借管理费用/代扣个人交社保,贷其他应付款/社保,是这样吗?

闪闪的歌曲 追问

2017-04-05 17:44

借管理费用/企业交社保,借管理费用/代扣个人交社保,贷应付职工薪酬/企业交社保,贷其他应付款/代扣个人交社保,是这样吗?邹老师

邹老师 解答

2017-04-05 17:19

你好,借方税税金及附加,而不是应交税费

邹老师 解答

2017-04-05 17:31

你好,借方通常是损益类科目

邹老师 解答

2017-04-05 17:39

你好,贷方企业部分计入应付职工薪酬核算

邹老师 解答

2017-04-05 17:44

你好,是的

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相关问题讨论
你好,你是应该在10月份做计提,11月份做缴纳税金分录
2019-01-15 12:05:50
你好,是的,是这样处理的
2020-10-20 11:05:37
这个里面印花税不对 ,借:管理费用 贷:银行存款,别的是对的
2017-06-12 11:47:02
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2019-08-23 15:51:02
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2017-07-24 09:10:47
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