- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-05 18:01
现在我要给固定资产计提折旧在金碟K3里改到其他业务成本,怎么操作呢
相关问题讨论

你好,对的是的,需要这么做的。
2022-05-12 11:06:01

您好,计提时不是完全的借管理费用,而是借管理费用等,没有一次列举出来而已。因为要通过应付职工薪酬统一归集,为统计汇算等好取数,所以要计提一下,而不是直接发放。因为是自产的产品,要视同销售,确认了收入,为了与收入匹配所以要结转成本的。
2017-05-19 18:54:48

你好,未使用的也需要计提折旧,计入管理费用
2020-08-05 06:48:24

你好,有被查账的风险的
2020-04-11 20:02:04

你好工资借工程施工-工资贷应付职工薪酬
2020-02-07 17:30:35
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邹老师 解答
2017-04-05 17:49
邹老师 解答
2017-04-05 20:53