- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
2022-03-24 19:33
你好,这种情况的话,要先核对应付账款余额,以免进项发票重复记账?应付账款挂账过多又无法支付,长期挂账不负,会有虚开发票嫌疑
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你好,这种情况的话,要先核对应付账款余额,以免进项发票重复记账?应付账款挂账过多又无法支付,长期挂账不负,会有虚开发票嫌疑
2022-03-24 19:33:58

您好
把应付账款借方余额填写在预付账款栏次
2021-12-05 22:49:54

是的,同一个单位的账面余额是可以抵减的哈。
2022-01-19 09:23:26

您好
可以把应付账款借方余额调整到预付账款栏次填写
2020-02-15 13:08:29

同学你好,一般来说询证函上不能体现相互抵消,但是可以理解为抵消后的才是真正的应付
2022-01-19 09:11:35
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