老师,购买方把我们开出的已入账销售专票两联全退回来了,要开负数,那退回来的发票联是放到已入账的凭证后面,还是和负数发票一起入账。
鲤鱼蜡烛
于2022-03-25 08:54 发布 1470次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!放在之前的正数发票一起
2022-03-25 08:57:56
是的额,都放在凭证后面的
2019-08-22 10:31:18
您好
负数发票三联一起做凭证附件
2019-11-29 10:31:41
嗯嗯,就是那样处理的
2023-10-06 14:52:53
你是销售方?第一联做账,其他的自己留存
2019-04-03 09:44:37
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