送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2022-03-25 09:56

您好,1.暂估价格和实际的最好是保持一致
2.涉及到的分录全部冲销,随后,再做一笔正确的分录即可

下一个十年 追问

2022-03-25 20:04

比如,入账时是1万,票到是9000,已入了主营业务成本,我做了暂估冲红,然后做了9000的入库,相差的这1000怎么处理呢?

微微老师 解答

2022-03-25 20:15

您好,暂估时,您的分录是怎么做的呢

下一个十年 追问

2022-03-25 21:38

借:原材料10000,贷:应付账款--暂估

微微老师 解答

2022-03-25 21:40

您好,那现在
借:应付账款-暂估10000
贷:应付账款 9000
贷:主营业务成本 1000

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相关问题讨论
你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
您好, 月底盘点的金额 借:主营业务成本 -金额 贷:原材料 下个月再做 借:主营业务成本 +金额 贷:原材料 是什么意思?
2021-09-24 17:27:48
您好,对的,您的分录是对的
2019-12-06 15:30:09
你好,需要一步一步来,而不能省去其他步骤的 
2022-09-06 11:37:49
对 可以的 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2019-07-11 14:30:01
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