老师,2月份已经结账,但漏录了几张凭证,我们用的是用友,我要怎么操作 谢谢
lemon
于2022-03-25 11:17 发布 691次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
没问题,您可以使用用友的操作记录功能,点击“记录”,然后选择“应收发票”,即可在里面手动输入对应的凭证信息,完成操作。
2023-03-15 13:14:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
直接补录就可以
2022-03-25 11:20:44
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以进行反结账操作,然后进去找到对应的凭证修改
2015-11-02 09:33:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好同学,你的结账那里就有一个反结账,直接点就好了同学,
2020-04-16 18:39:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!反结账到2月份去。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2017-06-21 12:00:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息