你好老师,我遇到个问题,请教你,我们3月份给员工租了一间房,合同期为一年,预付了三个月房租,我打比方一个月100元,3个月我付了300元,房东为了方便一下把一年的房租发票都开来了1200元,我现在做3月份的账,怎么做?
蓓冰
于2022-03-25 17:20 发布 673次浏览
- 送心意
廖廖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-25 17:21
收到发票
借:待摊费用
待:其他应付款
付款
借:其他应付款
待:银行存款
计提费用
借:管理费用-福利费
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2022-03-25 17:21:45

你好,那只能做成无票费用支出了。借:管理费用 贷:预付账款
2017-08-07 14:04:09

你好,去税局代开就是了
2017-08-02 11:50:48

你好,自己开的话可以提前开出来的,后期再补上手续就行。
2022-04-15 10:48:45

你每个月摊销了房租费用吗
2019-10-26 09:21:12
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