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善&忘
于2017-04-06 10:41 发布 1124次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-06 10:48
好的,谢谢老师!我2月份的进项发票认证了,3月份已经抵扣,可是2月份没有入账,3月份应该怎么入账?
善&忘 追问
2017-04-06 10:55
老师,这样记账的话,会不会和报表的数字对不上了
宋生老师 解答
2017-04-06 10:43
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-04-06 10:53
您好!你补充计入3月份就可以了。 借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。
2017-04-06 11:02
您好!到4月就对的上了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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