老师,我们21年12月底取得一张够货发票,但是当时老板没有及时给我入账,所以21年也没有做暂估。到了22年,老板把发票给我了,这个在22年才收的21年的发票该如何入账?麻烦老师把账务处理写下。进货的发票是一台笔记本,销售的发票也是一台笔记本。
陈小pang
于2022-03-26 11:29 发布 607次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-03-26 11:30
同学您好,那您这销售的做了吗
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同学您好,那您这销售的做了吗
2022-03-26 11:30:11
直接计入固定资产就可以了
2019-11-11 12:07:59
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
销售变价:
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额)
结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理 贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-06-09 16:31:30
同学 你好
这种情况调整A跟B就好了
2018-11-15 08:32:46
你好 无票收入 也得报税的 需要的
2020-05-27 12:19:51
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