老师,你好,比如2022年2月增值税销项10万元,2月的进项全部通过待认证进项税额8万元,这个月假设进项只要6万元就行了,是不是2月底账务处理是借应交增值税(进项)6万元贷待认证进项6万元,3月份报税的时候,直接再勾选平台勾选那2月份的6万就可以了
敏感的电话
于2022-03-27 11:42 发布 555次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-03-27 11:43
你好,是的,同学的理解是正确的。
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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