- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-04-06 15:53
谢谢老师,但是按您写的结转完后我管理费用明细账贷方本期发生额就成760(红字)了? 问题2:要是下图的管理费用,怎么结转本年利润,谢谢!
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你好!是的。正常就是这样做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在结转的时候红字。
比如前期做以下分录
借:管理费用 300
贷:银行存款 300
后期这笔需要红冲,
借:管理费用 -300
贷:银行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已经做 管理费用了?不想结转到本年利润里去?那就先冲掉再转吧。但是如果这确实是发生的管理费用,你这样是做假账。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因为之前没有余额,你现在结转计入借方,系统就会显示负数(红字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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吴月柳 解答
2017-04-06 15:41
吴月柳 解答
2017-04-06 22:16