送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-06 15:43

老师,那开票金额有部分货款是上月收到的,要怎么写会计分录呢?每开出一份发票都要写一份会计分录吗?

微笑向暖&27°C 追问

2017-04-06 16:43

老师,那每天开出的发票我都要这么做一遍会计分录吗?

宋生老师 解答

2017-04-06 15:31

您好!本月开的计入到本月。 
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等  
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。

宋生老师 解答

2017-04-06 15:48

您好!你当时收到的时候就借银行存款 贷预收账款。 
然后借预收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

宋生老师 解答

2017-04-06 16:44

您好!是的。

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您好!本月开的计入到本月。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-04-06 15:31:10
借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
你好,如果说购买商品,但是您暂时未认证进项税额的话,应该是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 到次月实际抵扣时, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-19 11:14:50
1、借:固定资产,3500,应缴税费—应缴增值税—进项税,455,贷:银行存款,3955 2、借:管理费用,113000,贷:原材料,100000,应缴税费—应缴增值税—进项税转出,13000 3、借:在建工程,245500,贷:库存商品,200000,应缴税费-应缴增值税—销项税,45500
2022-12-21 10:47:39
是账户名称整个错误,还是账号有错误,请您具体说明一下
2018-12-22 11:31:25
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