送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-28 09:52

借应交税费应交增值税进项,
借主营业务成本负数。
农产品收购及销售发票里面填写。

lr3696 追问

2022-03-28 10:06

这个申报表因为这个发票是负数会不会报送了会不会有异常?需要提前跟税局说吗?然后还想问一下农产品计算抵扣成本是不是发票金额乘上1-抵扣税率?进项税计算是发票金额乘上抵扣率,我做错了就是成本我做成发票金额➗(1+抵扣税率)

郭老师 解答

2022-03-28 10:09

你好,你这个月没有成本吗?没有其他的吗?

郭老师 解答

2022-03-28 10:10

你好,发票的金额乘以9%,这个就是你需要抵扣的增值税。

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相关问题讨论
借应交税费应交增值税进项, 借主营业务成本负数。 农产品收购及销售发票里面填写。
2022-03-28 09:52:20
你好,冲回是什么意思,是抵扣还是要进项转出。
2019-07-03 11:21:53
不会造成报表和纳税申报表不符
2019-04-12 10:34:07
一、第一个问题:说的完全正确。 二、第二个问题:发票没有认证,可以暂时不做账务处理,或者是做账务处理将进项税额,计入待抵扣进项税额
2020-08-04 15:58:16
您好,您确认一下有没有确认勾选成功,有勾选成功了的,那您再重新初始化一下试试
2020-02-04 18:12:59
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