送心意

dizzy老师

职称注册会计师专业阶段

2022-03-28 10:18

学员您好,您的这种处理不太合理,应该把之前的净值转到固定资产清理科目核算的

欢呼的路人 追问

2022-03-28 10:21

那正确处理应该怎么做呢

dizzy老师 解答

2022-03-28 10:28

就是一开始的分录是
借:固定资产清理2808.12
      累计折旧 5444.31
贷:固定资产 8252.43
后续
借:固定资产7758
贷:固定资产清理2808.12 
      原材料等 4949.88

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相关问题讨论
你好,那可能企业想知道就项目缴纳多少增值税
2020-06-13 21:55:38
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)500   贷:应交税费——未交增值税 500
2017-03-17 14:41:47
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
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