公司有一笔费用,去年已经用银行存款支付了,当时也入账了,年底的时候摊销完毕了,但是对方单位11月才开的专票,而且是今年三月才收到票,现在已经认证了要抵税,这种情况现在该怎么处理呢
觅觅&寻寻
于2017-04-06 18:00 发布 891次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,先红冲上年的入账分录,再按发票金额做分录。
2017-04-06 18:03:02
是几分钱的吗
记工资,借xx费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行
2019-09-18 16:57:44
你好,你需要把进项税额计入待抵扣进项税额,而不是全额计入销售费用
2017-11-02 17:17:42
你好,贷方是通过营业外收入科目核算才是的
2020-07-04 14:51:40
你好,一般这个是做预付账款的。不做其他应付款。
2018-09-03 15:45:28
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