送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-06 18:14

我想问的是:我现在有收到客户的承兑,但是直接转付给供应商了,期初数是建应收票据,还是应付票据那边呢

女王国际-英英即Lucy 追问

2017-04-06 18:19

票据还没到期,没有实际付给供应商那边期初先建应收票据是吗?那实际付 了之后呢?到时候实际支付了怎么做会计分录呢

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 18:06

您好,期初要建那此数据的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 18:17

您好,期初建应收票据。

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 18:21

您好,是的,实际付了之后,借:预付账款,贷;应收票据。

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客户和供应商金额同时减少即可
2017-04-08 08:45:12
您好,期初要建那此数据的。
2017-04-06 18:06:23
你好,如果这样做就要挂账了。
2016-12-28 09:50:49
你好,没有办法的
2017-01-06 16:56:31
您好,要背书,盖上银行预留印鉴章,写上要付给单位的全称,正反面复印,然后编制会计凭证。
2017-04-10 18:04:02
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