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郭小纯
于2017-04-06 21:35 发布 2099次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-06 21:39
也就是申报表里面的增值税差额征税扣除项目清单,我作为付款方及专票的接收方不需要填报?那抵扣明细表我填5%栏里么?
方老师 解答
2017-04-06 21:36
你只填进项抵扣明细表,差额征税是销售方填写的。
2017-04-06 21:41
是的。
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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方老师 解答
2017-04-06 21:36
方老师 解答
2017-04-06 21:41