送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-29 09:21

您好
借:管理费用-暂估   -400000
贷应付账款-暂估   -400000

Mirabelle~ 追问

2022-03-29 09:27

做一笔正确分录,然后再负数暂估剩下的,一共两笔

bamboo老师 解答

2022-03-29 09:30

借:管理费用-暂估 -500000
贷应付账款-暂估 -500000
借 管理费用100000
贷 应付账款100000

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后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
2023-05-17 15:39:48
1.因为除了给了产品公司还交了销项税 2.应付账款应收账款是含税的
2022-04-06 13:55:27
同学,你好。之前管理费用是在借方吗?借 应付账款,贷 管理费用。
2021-01-11 13:45:08
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