老师您好,是这样的,去年公司发生了一笔业务,我做的分录是 借:管理费用6000 贷:应付账款 6000 但是今年对方把发票拿回去红冲了,又重新给我们开了一张5000的票,同时退款1000元给我们,这个账我应该怎么调呢
欣欣子
于2022-04-06 10:35 发布 682次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-06 10:38
借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
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后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
2023-05-17 15:39:48
1.因为除了给了产品公司还交了销项税
2.应付账款应收账款是含税的
2022-04-06 13:55:27
同学,你好。之前管理费用是在借方吗?借 应付账款,贷 管理费用。
2021-01-11 13:45:08
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2022-04-06 10:38
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