我们是2020年3月成立的公司,以前的会计在2020年3月建账的时候,让财务软件公司的人做了期初余额,固定资产也录了明细,4月就计提了折旧到现在,但他把期初实收资本做了,实际我们是认缴制,把他做的固定资产要清理冲实收资本,这个分录怎么做?他在2020年做的期初固定资产和实收资本都是不应该有的
嘻嘻
于2022-03-29 09:30 发布 928次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-29 09:31
您好,那就核实期初的账实差异
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您好,那就核实期初的账实差异
2022-03-29 09:31:04
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同学你好
折旧的吗
2022-03-28 16:08:27
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实收资本也要转让,借实收资本转出方,贷实收资本转入方。
2018-09-06 12:19:46
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股权转让是股东之间的事。
公司实收资本明细科目变化
借:实收资本——原股东
贷:实收资本——新股东
2018-09-06 11:41:08
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你好 需要去重新建账的 你最好是重新建账 期初错误了 你期初也不平的哦
2020-05-18 17:43:52
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嘻嘻 追问
2022-03-29 11:09
小林老师 解答
2022-03-29 11:24