送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-07 09:30

那应该怎么做?

上官 追问

2017-04-07 09:39

就是借:原材料:305.99,应交税费-应交增值税-进:52.01,就行了?  
 不用原材料:323.08,应交税费-应交增值税-进:54.92, 
贷:销售费用-折扣 17.09,应交税费-应交增值税-进:2.91  应付帐款:358  ?

邹老师 解答

2017-04-07 09:28

你好,需要考虑的

邹老师 解答

2017-04-07 09:33

你好,按扣除折扣之后的金额做账

邹老师 解答

2017-04-07 09:41

你好,是的

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相关问题讨论
你好,做之前的相同会计分录,金额全部负数
2019-12-11 16:13:49
科目不变数字是负数就可以
2019-05-11 09:22:28
需要附上你们的发票就可以
2019-04-19 14:52:11
开负数发票第二联是和凭证一起附
2020-07-06 17:51:47
分别做两张凭证吗?负数发票做:借:库存商品负数、应交税费--应交增值税(进项)负数;贷:应付账款负数。这样做吗? 正数那张,就正常做,这样处理对吗?
2017-04-05 09:53:02
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